Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Haushaltsdiagramm
-619.412,68 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-619.412,68 €
57,82%
-215.449,46 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-215.449,46 €
20,11%
-102.863,66 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-102.863,66 €
9,60%
-91.029,64 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-91.029,64 €
8,50%
-42.507,24 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-42.507,24 €
3,97%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 550.987,04 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.009,05 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199,44 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 18.150 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 578.345,53 € |
12: Personalaufwendungen | -215.449,46 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -619.412,68 € |
15: Abschreibungen | -102.863,66 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -91.029,64 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.507,24 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.071.262,68 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -492.917,15 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -492.917,15 € |